|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/006 |
24.3.2022 |
Pohrebné služby - úmrtie p. Ľ. Toráčovej |
Agnesa Filová |
|
308,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021064 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
307,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102685828 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 5/52017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
306,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
31.3.2015 |
Aktualizácia programov - aktualizačné poplatky (ročné) od roku 2014 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
070/2020 |
1.7.2020 |
Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ |
Miloš Marianek - MARK |
40830217 |
305,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9210052672 |
11.1.2021 |
Vyučtovanie EE - od 1.10.2020 do 31.12.2020 - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
305,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020120005 |
13.1.2012 |
Rohože - bytový dom 526 |
Elitmat, s.r.o. |
46177981 |
304,49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016037 |
31.8.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín |
Vojtech Augustín |
|
304,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/070 |
29.5.2023 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
304,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20603051 |
7.4.2020 |
Obedy 3/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
304,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217059135 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
303,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242013 |
18.12.2013 |
Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
302,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7160825421 |
9.3.2016 |
Elektrická energia KD 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
302,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
22.10.2013 |
Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020 139 |
8.7.2020 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0011009987 |
27.6.2017 |
Trofeje |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
302,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/129 |
22.7.2024 |
nafta multikára, berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/340 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
4.9.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Čechvalová Jolana |
|
301,49 EUR |