|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
7468579781 |
16.5.2016 |
Elektrická energia 5/2016 - VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458743236 |
3.6.2016 |
Zálohová platba za EE - VO 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7458816114 |
11.7.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7449311407 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7449340238 |
7.9.2016 |
Záloha za EE za mesiac 9/2016 - verejné osvetlenie žľab a kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190602 |
19.6.2019 |
Realizácia verejného obstarávania - Vybavenie odborných učební v ZŠ |
VOLUMA, s.r.o. |
45288976 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
3.9.2019 |
Verejné obstarávanie - Zberný dvor |
VOLUMA, s.r.o. |
45288976 |
750,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 5/2020 |
10.8.2020 |
Mandátna zmluva - zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní... |
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022022 |
8.4.2022 |
Projektové práce - úprava verejného priestoru |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. |
47988886 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416259801 |
27.1.2012 |
El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kino, VO v KD, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
749,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130024 |
18.2.2013 |
Zber,preprava a zneškod. odpadu - zmesový kom. odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
748,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3660642 |
5.1.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
747,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013094 |
27.11.2013 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
746,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22100061 |
30.11.2022 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
745,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15000060 |
28.9.2015 |
Sadové úpravy - workoutové ihrisko |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
744,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3860305 |
15.5.2018 |
Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
742,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
15.12.2016 |
Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
737,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460459 |
5.11.2014 |
Nakladanie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
736,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320140100 |
12.3.2014 |
Zneškodnnie odpadu |
KOS s.r.o. |
34133861 |
735,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220690612 |
9.3.2016 |
Elektrická energia OŠK 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
734,08 EUR |