Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7151247122 11.2.2020 Nedoplatok EE - VO Malina 1/2020 ZSE Energia, a.s. 36677281  732,38 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/334 6.1.2025 voda Podolie BD 526 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  730,99 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/024 6.2.2025 údržba auta Volkswagen golf KAO - ĽK s.r.o. 36340529  724,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 012018 23.1.2018 Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 ARTfix, s.r.o. 36778567  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2102012014 15.12.2020 Tovar a služby - PC ATIcomp, s.r.o. 46461892  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130218 20.11.2013 Odborná prehliadka zariadenia na plyn REGAS, s.r.o. 46350314  719,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210784872 13.3.2017 Nedoplatok EE - OŠK 2/2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  717,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017122 21.2.2017 Nájom KD - študentský ples konaný dňa 10.2.2017 Gymnázium M.R.Štefánika   714,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016015 22.1.2016 Nákup rakiev - PČ Ing. František Červenák, stolárska výroba 30407516  713,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20087 19.5.2020 Materiál - kameň (cesta k MŠ) a doprava ASOK TRANSPORT s.r.o. 47119586  709,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 3201500092 5.3.2015 Uloženie odpadu K.O.S. s.r.o. 34133861  705,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641347231 14.1.2020 Plyn 1/2020 - KD ZSE Energia, a.s. 36677281  704,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017279 28.12.2017 Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou DD Durdík Dušan 32776993  703,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013106 16.12.2013 Prenájom KD - vianočný večierok dňa 13.12.2013 K&J&G a.s. 31439951  700,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0201611002 1.12.2016 Poskytnuté služby - Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Výkon... LUCKYBLUE, Mgr. Kakaš Ľuboš 40698742  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12016 24.4.2017 Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky 00629570  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2019 7.2.2019 Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/17 5.12.2019 Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK 34551450  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2020 30.1.2020 Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. Komedianti, s.r.o. 47441224  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210378 10.3.2021 Ochranný respirátor FFP2 HygArt, s.r.o. 51447878  700,00 EUR 
Nastavenia cookies